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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JOÃO CARLOS PRESTES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1369 Data de lançamento: 17/03/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE ELEMENTO FILTRANTE DE CAMADAS, MODELO DE TROCA FÁCIL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS BEBEDOUROS DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AGRIC. MUNICIPAL, GARANTINDO QUALIDADE E SEGURANÇA NA ÁGUA DISPONIBILIZADA AOS USUÁRIOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA. 312,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE ELEMENTO FILTRANTE DE CAMADAS, MODELO DE TROCA FÁCIL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS BEBEDOUROS DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AGRIC. MUNICIPAL, GARANTINDO QUALIDADE E SEGURANÇA NA ÁGUA DISPONIBILIZADA AOS USUÁRIOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA. 312,00
17/03/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 1/1747; REF. EMPENHO 1369/2026 4696 - JOÃO CARLOS PRESTES ME 312,00
06/04/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1369/2026 JOÃO CARLOS PRESTES ME - 4696 312,00
TOTAL 312,00 312,00 312,00
SALDO A PAGAR 0,00