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Última atualização realizada em 18/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1526 Data de lançamento: 25/03/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO, MONTAGEM, CONSERTO, TROCA E SOCORRO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 2.900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO, MONTAGEM, CONSERTO, TROCA E SOCORRO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 2.900,00
25/03/2026 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/368; NFS/369; NFS/354; NFS/353; NFS/352; NFS/351; NFS/350; NFS/349; NFS/348; NFS/347; REF. EMPENHO 1526/2026 4615 - FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA 2.900,00
06/04/2026 Pagamento de Empenho 1526/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.900,00
TOTAL 2.900,00 2.900,00 2.900,00
SALDO A PAGAR 0,00