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Última atualização realizada em 22/01/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: PROCERGS

Dados do Empenho
Número do empenho: 153 Data de lançamento: 05/01/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 3.158,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 3.158,89
05/01/2026 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/10066; NFS/10064; NFS/10061; NFS/10058; NFS/10057; NFS/10052; NFS/10051; NFS/10050; NFS/10048; NFS/10047; NFS/10035; NFS/10034; NFS/10033; NFS/10032; NFS/10029; NFS/10025; NFS/10022; NFS/10021; NFS/10020; NFS/10018; REF. EMPENHO 153/2026 908 - PROCERGS 3.158,89
21/01/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 153/2026 PROCERGS - 908 3.158,89
TOTAL 3.158,89 3.158,89 3.158,89
SALDO A PAGAR 0,00