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Última atualização realizada em 22/01/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES

Dados do Empenho
Número do empenho: 160 Data de lançamento: 05/01/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso: 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM PREGÃO ELETRONICO N 04 E PROCESSO N 37 624,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM PREGÃO ELETRONICO N 04 E PROCESSO N 37 624,00
05/01/2026 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/339; REF. EMPENHO 160/2026 4640 - LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES 624,00
21/01/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 160/2026 LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES - 4640 624,00
TOTAL 624,00 624,00 624,00
SALDO A PAGAR 0,00