| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALISSOM HENRRIQUE GAMBIN |
| Número do empenho: | 1667 | Data de lançamento: | 06/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 8 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DE ATIVIDADE FISICA NA ACADEMIA DE SAUDE COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS. CFM DISPENSA 08/2026 E PROCESSO 10/2026 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DE ATIVIDADE FISICA NA ACADEMIA DE SAUDE COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS. CFM DISPENSA 08/2026 E PROCESSO 10/2026 | 2.500,00 | ||
| 06/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/2; REF. EMPENHO 1667/2026 5904 - ALISSOM HENRRIQUE GAMBIN | 2.500,00 | ||
| 09/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1667/2026 ALISSOM HENRRIQUE GAMBIN - 5904 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||