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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ASTROGILDO LUIS MANICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1679 Data de lançamento: 06/04/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: Diárias Servidores
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM DE UM TOTAL DE 8850 M2, DO INICIO NO QUEBRA MOLAS DA LINHA ESPINILHO ATÉ A DIVISÃO COM PALMEIRA DAS MISSÕES. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 2.478,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM DE UM TOTAL DE 8850 M2, DO INICIO NO QUEBRA MOLAS DA LINHA ESPINILHO ATÉ A DIVISÃO COM PALMEIRA DAS MISSÕES. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 2.478,00
06/04/2026 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/45; REF. EMPENHO 1679/2026 5388 - ASTROGILDO LUIS MANICA 2.478,00
08/04/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1679/2026 ASTROGILDO LUIS MANICA - 5388 2.478,00
TOTAL 2.478,00 2.478,00 2.478,00
SALDO A PAGAR 0,00