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Última atualização realizada em 22/01/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES

Dados do Empenho
Número do empenho: 168 Data de lançamento: 05/01/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MAN. DAS ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 37 P.E Nº10 DE 2025 1.068,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2026 PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 37 P.E Nº10 DE 2025 1.068,00
05/01/2026 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/329; REF. EMPENHO 168/2026 4640 - LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES 1.068,00
21/01/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 168/2026 LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES - 4640 1.068,00
TOTAL 1.068,00 1.068,00 1.068,00
SALDO A PAGAR 0,00