| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA |
| Número do empenho: | 1697 | Data de lançamento: | 06/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TRAMBULADOR DO CAMBIO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO COM PLACA IYP-2295, UTILZIADO PELA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORISZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TRAMBULADOR DO CAMBIO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO COM PLACA IYP-2295, UTILZIADO PELA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORISZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 250,00 | ||
| 06/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/65879206; REF. EMPENHO 1697/2026 5636 - ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA | 250,00 | ||
| 09/04/2026 | Pagamento de Empenho 1697/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||