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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1698 Data de lançamento: 06/04/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO COM PLACA IKX-9570, ONDE FOI UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS . CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 1.750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO COM PLACA IKX-9570, ONDE FOI UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS . CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 1.750,00
06/04/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 890/66182064; REF. EMPENHO 1698/2026 5636 - ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA 1.750,00
09/04/2026 Pagamento de Empenho 1698/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.750,00
TOTAL 1.750,00 1.750,00 1.750,00
SALDO A PAGAR 0,00