| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI |
| Número do empenho: | 1708 | Data de lançamento: | 06/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS APRA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ELETRICISTA DA PREFEITURA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONASVEL | 3.402,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS APRA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ELETRICISTA DA PREFEITURA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONASVEL | 3.402,50 | ||
| 06/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/32664; REF. EMPENHO 1707/2026 33 - ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI | 3.402,50 | ||
| 10/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1708/2026 ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI - 33 | 3.402,50 | ||
| TOTAL | 3.402,50 | 3.402,50 | 3.402,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||