| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FRANCIELI CECILIA PREVIATTI |
| Número do empenho: | 173 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Material de limpeza | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 VASSOOURAS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 VASSOOURAS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 750,00 | ||
| 05/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 140/504551; REF. EMPENHO 173/2026 2939 - FRANCIELI CECILIA PREVIATTI | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 750,00 | |||