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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1745 Data de lançamento: 06/04/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Servidores
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO ESTEVE TRASNPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DE CLINICAS, HOSPITAL MOINHO DE VENTO, EM PORTO ALEHRE, NOS DIAS 02/04,06/04 E 08/04. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 1.419,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO ESTEVE TRASNPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DE CLINICAS, HOSPITAL MOINHO DE VENTO, EM PORTO ALEHRE, NOS DIAS 02/04,06/04 E 08/04. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 1.419,15
06/04/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO ESTEVE TRASNPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DE CLINICAS, HOSPITAL MOINHO DE VENTO, EM PORTO ALEHRE, NOS DIAS 02/04,06/04 E 08/04. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 1.419,15
13/04/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1745/2026 VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA - 1425 1.419,15
TOTAL 1.419,15 1.419,15 1.419,15
SALDO A PAGAR 0,00