| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARIELA TAISE SCHMITZ DE ABREU PRO COMPANI |
| Número do empenho: | 1749 | Data de lançamento: | 06/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.350,00 | ||
| 06/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/103; REF. EMPENHO 1749/2026 4860 - MARIELA TAISE SCHMITZ DE ABREU PRO COMPANI | 1.350,00 | ||
| 14/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1749/2026 MARIELA TAISE SCHMITZ DE ABREU PRO COMPANI - 4860 | 1.350,00 | ||
| TOTAL | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||