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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: IRAN PINHEIRO DA COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1761 Data de lançamento: 06/04/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ACOSTAMENTO DA VIA PUBLICA, QUE LIGA O MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES ATÉ A LINHA ESPINILHO, TOTALIZANDO 5,5KM. CFM DISPENSA N10/2026 E PROCESSO N 12/2026 2.900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ACOSTAMENTO DA VIA PUBLICA, QUE LIGA O MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES ATÉ A LINHA ESPINILHO, TOTALIZANDO 5,5KM. CFM DISPENSA N10/2026 E PROCESSO N 12/2026 2.900,00
06/04/2026 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/25; REF. EMPENHO 1761/2026 5590 - IRAN PINHEIRO DA COSTA 2.900,00
14/04/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1761/2026 IRAN PINHEIRO DA COSTA - 5590 2.900,00
TOTAL 2.900,00 2.900,00 2.900,00
SALDO A PAGAR 0,00