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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ASTROGILDO LUIS MANICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1763 Data de lançamento: 06/04/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM ATRÁS DO GINASIO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES, TOTALIZANDO 2294 M². CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 1.032,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM ATRÁS DO GINASIO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES, TOTALIZANDO 2294 M². CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 1.032,00
06/04/2026 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/47; REF. EMPENHO 1763/2026 5388 - ASTROGILDO LUIS MANICA 1.032,00
14/04/2026 Pagamento de Empenho 1763/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.032,00
TOTAL 1.032,00 1.032,00 1.032,00
SALDO A PAGAR 0,00