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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JAQUELINE CREMONINI DA SAILVA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1772 Data de lançamento: 06/04/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 3 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECEITUARIO SIMPLES, FICHA DE ATENDIMENTO, RECEITUARIO CONTROLADO E RECEITUARIO AZUL. CFM DISPENSA N 03/2026 E PROCESSO N 04/2026 4.662,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECEITUARIO SIMPLES, FICHA DE ATENDIMENTO, RECEITUARIO CONTROLADO E RECEITUARIO AZUL. CFM DISPENSA N 03/2026 E PROCESSO N 04/2026 4.662,00
06/04/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 890/66279790; REF. EMPENHO 1772/2026 5703 - JAQUELINE CREMONINI DA SAILVA LTDA 4.662,00
14/04/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1772/2026 JAQUELINE CREMONINI DA SAILVA LTDA - 5703 4.662,00
TOTAL 4.662,00 4.662,00 4.662,00
SALDO A PAGAR 0,00