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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 1787 Data de lançamento: 06/04/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MAN. DAS ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEICULOS ESCOLARES COM PLACAS, IWJ7143 (ISY0361) E ETS8B02, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR. CFM PREGÃO ELETRONICO N 04/2025 E PROCESSO N 19/2025 1.056,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEICULOS ESCOLARES COM PLACAS, IWJ7143 (ISY0361) E ETS8B02, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR. CFM PREGÃO ELETRONICO N 04/2025 E PROCESSO N 19/2025 1.056,00
06/04/2026 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/250; REF. EMPENHO 1787/2026 5412 - 52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR 1.056,00
TOTAL 1.056,00 1.056,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.056,00