| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
| Número do empenho: | 1798 | Data de lançamento: | 06/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS COM PLACA JCR0G87,IYP2295, IPL5962, IGP2295, IGX1A86. CFM PREGÃO ELETRONICO N 4 E PROCESSO N 19 | 324,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS COM PLACA JCR0G87,IYP2295, IPL5962, IGP2295, IGX1A86. CFM PREGÃO ELETRONICO N 4 E PROCESSO N 19 | 324,00 | ||
| 06/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/375; REF. EMPENHO 1798/2026 4640 - LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES | 324,00 | ||
| TOTAL | 324,00 | 324,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 324,00 | |||