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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1798 Data de lançamento: 06/04/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS COM PLACA JCR0G87,IYP2295, IPL5962, IGP2295, IGX1A86. CFM PREGÃO ELETRONICO N 4 E PROCESSO N 19 324,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS COM PLACA JCR0G87,IYP2295, IPL5962, IGP2295, IGX1A86. CFM PREGÃO ELETRONICO N 4 E PROCESSO N 19 324,00
06/04/2026 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/375; REF. EMPENHO 1798/2026 4640 - LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES 324,00
TOTAL 324,00 324,00 0,00
SALDO A PAGAR 324,00