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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1799 Data de lançamento: 06/04/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS COM PLACA TQX9C86, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CFM PREGÃO ELETRONICO N 4 E PROCESSO N 19 324,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS COM PLACA TQX9C86, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CFM PREGÃO ELETRONICO N 4 E PROCESSO N 19 324,00
06/04/2026 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/390; REF. EMPENHO 1799/2026 4640 - LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES 324,00
TOTAL 324,00 324,00 0,00
SALDO A PAGAR 324,00