| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MIGUEL DOS SANTOS FUMAGALLI E SILVA |
| Número do empenho: | 1810 | Data de lançamento: | 06/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SECRETARIO QUANDO ESTEVE LEVANDO ATLETAS DA CARTERIA SUB 17, QUE REPRESENTARAM O MUNICIPIO NA COPA LIGA GAUCHINHO, EM PANAMBI. CFM AUTORIZAÇÃO | 659,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SECRETARIO QUANDO ESTEVE LEVANDO ATLETAS DA CARTERIA SUB 17, QUE REPRESENTARAM O MUNICIPIO NA COPA LIGA GAUCHINHO, EM PANAMBI. CFM AUTORIZAÇÃO | 659,50 | ||
| 06/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SECRETARIO QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 659,50 | ||
| 20/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1810/2026 MIGUEL DOS SANTOS FUMAGALLI E SILVA - 5244 | 659,50 | ||
| TOTAL | 659,50 | 659,50 | 659,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||