O Município de São Pedro das Missões - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 14/01/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ALDOIR ROSA BRIZOLLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 19 Data de lançamento: 05/01/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Servidores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA COCNERNENTE A 3(TRÊS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DE PACIENTES NOS DIAS 18/12 E 24/12 DE 2024 E 02/01 DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 0,00 1.351,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2026 PELA DESPESA EMPENHADA COCNERNENTE A 3(TRÊS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DE PACIENTES NOS DIAS 18/12 E 24/12 DE 2024 E 02/01 DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 1.351,53
05/01/2026 PELA DESPESA EMPENHADA COCNERNENTE A 3(TRÊS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DE PACIENTES NOS DIAS 18/12 E 24/12 DE 2024 E 02/01 DE 2025. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 1.351,53
06/01/2026 Pagamento de Empenho 19/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.351,53
TOTAL 1.351,53 1.351,53 1.351,53
SALDO A PAGAR 0,00