| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
| Número do empenho: | 1936 | Data de lançamento: | 15/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS UTILZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. CFM PREGÃO ELETRONICO N 8/2025 E PROCESSO N 69 | 449,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS UTILZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. CFM PREGÃO ELETRONICO N 8/2025 E PROCESSO N 69 | 449,78 | ||
| 15/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 18/2074; REF. EMPENHO 1936/2026 1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA | 449,78 | ||
| 30/04/2026 | Pagamento de Empenho 1936/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 449,78 | ||
| TOTAL | 449,78 | 449,78 | 449,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||