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Última atualização realizada em 11/05/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2092 Data de lançamento: 27/04/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Gabinete do Prefeito
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: Férias
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHA RESCISÃO JOÃO TABORDA 2026 662,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2026 PELA DESPESA EMPENHA RESCISÃO JOÃO TABORDA 2026 662,26
27/04/2026 PELO PAGAMENTO RECISAO DE CONTRATO JURIDICO 662,26
29/04/2026 Pagamento de Empenho 2092/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 662,26
TOTAL 662,26 662,26 662,26
SALDO A PAGAR 0,00