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Última atualização realizada em 16/05/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SUSI PRESTES SIGNORI TRENTIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2102 Data de lançamento: 27/04/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORA QUANDO ESTEVE FORA A SERVICO DO MUNICIPIO. CONFORME AUTORIZAO. 127,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2026 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORA QUANDO ESTEVE FORA A SERVICO DO MUNICIPIO. CONFORME AUTORIZAO. 127,00
27/04/2026 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORA QUANDO ESTEVE FORA A SERVICO DO MUNICIPIO. CONFORME AUTORIZAO. 127,00
04/05/2026 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2102/2026 SUSI PRESTES SIGNORI TRENTIN - 598 127,00
TOTAL 127,00 127,00 127,00
SALDO A PAGAR 0,00