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Última atualização realizada em 10/05/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2108 Data de lançamento: 27/04/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso: 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CFM PREGÃO ELETRONICO N 8 E PROCESSO N 69 7.987,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CFM PREGÃO ELETRONICO N 8 E PROCESSO N 69 7.987,20
27/04/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 18/2091; REF. EMPENHO 2108/2026 1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA 7.987,20
30/04/2026 Pagamento de Empenho 2108/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.987,20
TOTAL 7.987,20 7.987,20 7.987,20
SALDO A PAGAR 0,00