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Última atualização realizada em 16/05/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2158 Data de lançamento: 27/04/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NO VEICULO COM PLACA JBK8A58, TRB4A89,JBK8A59, TRA6G67, JCI9E91. CFM PREGÃO ELETRONICO N 4 E PROCESSO N 19. 1.086,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NO VEICULO COM PLACA JBK8A58, TRB4A89,JBK8A59, TRA6G67, JCI9E91. CFM PREGÃO ELETRONICO N 4 E PROCESSO N 19. 1.086,00
27/04/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NO VEICULO COM PLACA JBK8A58, TRB4A89,JBK8A59, TRA6G67, JCI9E91. CFM PREGÃO ELETRONICO N 4 E PROCESSO N 19. 1.086,00
07/05/2026 Pagamento de Empenho 2158/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.086,00
TOTAL 1.086,00 1.086,00 1.086,00
SALDO A PAGAR 0,00