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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2209 Data de lançamento: 30/04/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Servidores
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SERVIDOR QUANDO ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA OS HOSPITAIS DE BANCA DE OLHOS E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA NO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 20/04/2026 - 03/04/2026 E 04/04/2026. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 1.419,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SERVIDOR QUANDO ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA OS HOSPITAIS DE BANCA DE OLHOS E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA NO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 20/04/2026 - 03/04/2026 E 04/04/2026. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 1.419,15
30/04/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SERVIDOR QUANDO ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA OS HOSPITAIS DE BANCA DE OLHOS E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA NO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 20/04/2026 - 03/04/2026 E 04/04/2026. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 1.419,15
07/05/2026 Pagamento de Empenho 2209/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.419,15
TOTAL 1.419,15 1.419,15 1.419,15
SALDO A PAGAR 0,00