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Última atualização realizada em 16/05/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ROBSON SIGNORI STEIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2220 Data de lançamento: 04/05/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE AREIA, CIMENTO, FERRO 3/8, TRELIÇA, ARAME QUEIMADO E TIJOLOS PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO. CFM PREGÃO ELETRONICO N 04/2026 E PROCESSO N 38/2026 2.811,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE AREIA, CIMENTO, FERRO 3/8, TRELIÇA, ARAME QUEIMADO E TIJOLOS PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO. CFM PREGÃO ELETRONICO N 04/2026 E PROCESSO N 38/2026 2.811,67
04/05/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 2/324; REF. EMPENHO 2220/2026 4168 - ROBSON SIGNORI STEIN LTDA 2.811,67
08/05/2026 Pagamento de Empenho 2220/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.811,67
TOTAL 2.811,67 2.811,67 2.811,67
SALDO A PAGAR 0,00