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Última atualização realizada em 09/05/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2238 Data de lançamento: 04/05/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. CFM PREGÃO ELETRONICO N 8 E PROCESSO N 69 8.110,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. CFM PREGÃO ELETRONICO N 8 E PROCESSO N 69 8.110,75
04/05/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 18/2094; REF. EMPENHO 2238/2026 1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA 8.110,75
08/05/2026 Pagamento de Empenho 2238/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 8.110,75
TOTAL 8.110,75 8.110,75 8.110,75
SALDO A PAGAR 0,00