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Última atualização realizada em 16/05/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2254 Data de lançamento: 04/05/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Impressoras
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 41 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM DISPENSA N 41 E PROCESSO N 57. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N 2248 790,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM DISPENSA N 41 E PROCESSO N 57. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N 2248 790,00
04/05/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 1/1629; REF. EMPENHO 2254/2026 1651 - CARINA STEIN FERREIRA EIRELI 790,00
12/05/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2254/2026 CARINA STEIN FERREIRA EIRELI - 1651 790,00
TOTAL 790,00 790,00 790,00
SALDO A PAGAR 0,00