| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA |
| Número do empenho: | 2276 | Data de lançamento: | 04/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA O SECRETARIO QUANDO ESTEVE NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL, NO GABINETE DO VICE GOVERNADOR, EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.324,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA O SECRETARIO QUANDO ESTEVE NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL, NO GABINETE DO VICE GOVERNADOR, EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.324,50 | ||
| 04/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA O SECRETARIO QUANDO ESTEVE NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL, NO GABINETE DO VICE GOVERNADOR, EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.324,50 | ||
| 12/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2276/2026 GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA - 883 | 1.324,50 | ||
| TOTAL | 1.324,50 | 1.324,50 | 1.324,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||