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Última atualização realizada em 16/05/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2287 Data de lançamento: 04/05/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Material de Proteção e Segurança
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 6.705,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 6.705,00
04/05/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 1/3281; REF. EMPENHO 2287/2026 4515 - TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6.705,00
TOTAL 6.705,00 6.705,00 0,00
SALDO A PAGAR 6.705,00