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Última atualização realizada em 16/05/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 2289 Data de lançamento: 04/05/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa: 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEICULOS ESCOLARES COM PLACAS, IWJ7143 (ISY0361), DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR. CFM PREGÃO ELETRONICO N 04/2025 E PROCESSO N 19/2025 624,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEICULOS ESCOLARES COM PLACAS, IWJ7143 (ISY0361), DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR. CFM PREGÃO ELETRONICO N 04/2025 E PROCESSO N 19/2025 624,00
04/05/2026 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/254; REF. EMPENHO 2289/2026 5412 - 52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR 624,00
15/05/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2289/2026 52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR - 5412 624,00
TOTAL 624,00 624,00 624,00
SALDO A PAGAR 0,00