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Última atualização realizada em 16/05/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2293 Data de lançamento: 04/05/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Material de Proteção e Segurança
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA NAS ESCOLAS E NA SECRETARIA DE SEGURANÇA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 3.070,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA NAS ESCOLAS E NA SECRETARIA DE SEGURANÇA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 3.070,00
04/05/2026 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/107; NFS/108; NFS/106; NFS/104; REF. EMPENHO 2293/2026 4515 - TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.070,00
TOTAL 3.070,00 3.070,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.070,00