| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FABIANO LUCIO MEDINA MENEZES |
| Número do empenho: | 2300 | Data de lançamento: | 04/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO COM PLACAIYP-2295, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS. CFM PREGÃO ELETRONICO N 09/2025 | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 04/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO COM PLACAIYP-2295, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS. CFM PREGÃO ELETRONICO N 09/2025 | 780,00 | ||
| TOTAL | 780,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 780,00 | |||