| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA |
| Número do empenho: | 2401 | Data de lançamento: | 12/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01UN CONSERTO PNEU VEIC. JDK8A59; 01UN CONSERTO PNEU VEIC. TRB4A89 TODOS VEICULOS DOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE . CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01UN CONSERTO PNEU VEIC. JDK8A59; 01UN CONSERTO PNEU VEIC. TRB4A89 TODOS VEICULOS DOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE . CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. | 40,00 | ||
| 12/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/434; NFS/433; REF. EMPENHO 2401/2026 520 - FLAVIO VARGAS DA ROSA | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 40,00 | |||