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Última atualização realizada em 20/05/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2406 Data de lançamento: 12/05/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO COMO:TROCAS DE PNEU E VALVULAS,MONTAGEM, VULCANIZAÇÃO QUENTE E COLARIM REALIZADOS NOS VEICULOS VAN, MICROONIBUS E ONIBUS DOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO-EDUCAÇÃO/2025. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 1.495,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO COMO:TROCAS DE PNEU E VALVULAS,MONTAGEM, VULCANIZAÇÃO QUENTE E COLARIM REALIZADOS NOS VEICULOS VAN, MICROONIBUS E ONIBUS DOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO-EDUCAÇÃO/2025. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 1.495,00
12/05/2026 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/419; NFS/420; NFS/421; NFS/422; NFS/423; NFS/424; NFS/425; NFS/426; NFS/437; REF. EMPENHO 2405/2026 520 - FLAVIO VARGAS DA ROSA 1.495,00
TOTAL 1.495,00 1.495,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.495,00