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Última atualização realizada em 20/05/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2411 Data de lançamento: 12/05/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, MODOLOS DE TOMADA, PLACA 4X2, LAMPADAS TUBULAR, CANALETA DUPLA FACE, FIO 1,5X2, FIO 2,5X2, TOMADA SOBREPOR, E INTERRUPTOR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 1.564,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, MODOLOS DE TOMADA, PLACA 4X2, LAMPADAS TUBULAR, CANALETA DUPLA FACE, FIO 1,5X2, FIO 2,5X2, TOMADA SOBREPOR, E INTERRUPTOR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 1.564,20
12/05/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 1/1634; REF. EMPENHO 2411/2026 1651 - CARINA STEIN FERREIRA EIRELI 1.564,20
TOTAL 1.564,20 1.564,20 0,00
SALDO A PAGAR 1.564,20