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Última atualização realizada em 20/05/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2413 Data de lançamento: 12/05/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE UMA CAMARA PNEU 900X20 PARA ONIBUS PLACA ISY0361 DOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇAO DO REPONSAVEL. 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE UMA CAMARA PNEU 900X20 PARA ONIBUS PLACA ISY0361 DOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇAO DO REPONSAVEL. 240,00
12/05/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 890/66883667; REF. EMPENHO 2413/2026 4615 - FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA 240,00
TOTAL 240,00 240,00 0,00
SALDO A PAGAR 240,00