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Última atualização realizada em 23/05/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SARANDI POÇOS ARTESIANOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2457 Data de lançamento: 12/05/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Material p/ Manutenção Rede Abastec. Água
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 6.966,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 6.966,00
TOTAL 6.966,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 6.966,00