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Última atualização realizada em 23/05/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2487 Data de lançamento: 18/05/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: Material de Proteção e Segurança
Fonte de Recurso: 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06UN DE CADEIRAS DE SEGURANÇA PARA CARRO ASSENTO - STYLL BABY,PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES, DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE. RESTANTE DE EMENDA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 1.809,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06UN DE CADEIRAS DE SEGURANÇA PARA CARRO ASSENTO - STYLL BABY,PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES, DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE. RESTANTE DE EMENDA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 1.809,94
18/05/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 001/146; REF. EMPENHO 2484/2026 5018 - LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA 1.809,94
TOTAL 1.809,94 1.809,94 0,00
SALDO A PAGAR 1.809,94