| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA |
| Número do empenho: | 2487 | Data de lançamento: | 18/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | Material de Proteção e Segurança | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06UN DE CADEIRAS DE SEGURANÇA PARA CARRO ASSENTO - STYLL BABY,PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES, DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE. RESTANTE DE EMENDA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.809,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 18/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06UN DE CADEIRAS DE SEGURANÇA PARA CARRO ASSENTO - STYLL BABY,PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES, DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE. RESTANTE DE EMENDA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.809,94 | ||
| 18/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/146; REF. EMPENHO 2484/2026 5018 - LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA | 1.809,94 | ||
| TOTAL | 1.809,94 | 1.809,94 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.809,94 | |||