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Última atualização realizada em 23/05/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2499 Data de lançamento: 18/05/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO, ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS, E AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL S-10
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS.CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. PROC 69/2025 P.E 08/2025 18.915,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS.CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. PROC 69/2025 P.E 08/2025 18.915,88
18/05/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 018/2105; REF. EMPENHO 2497/2026 1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA 18.915,88
TOTAL 18.915,88 18.915,88 0,00
SALDO A PAGAR 18.915,88