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Última atualização realizada em 28/05/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: PATRICIA MARQUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2510 Data de lançamento: 18/05/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Servidores
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA E MEIA PARA A SERVIDORA QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CURSO DE CORDENADOR PEDAGOGICO DIANTE DAS AVALIAÇÕES EXTERNAS. NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO, NA FAMURS E PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 1.182,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA E MEIA PARA A SERVIDORA QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CURSO DE CORDENADOR PEDAGOGICO DIANTE DAS AVALIAÇÕES EXTERNAS. NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO, NA FAMURS E PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 1.182,65
18/05/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA E MEIA PARA O SECRETARIO QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CURSO DE CORDENADOR PEDAGOGICO DIANTE DAS AVALIAÇÕES EXTERNAS. NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO, NA FAMURS E PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 1.182,65
TOTAL 1.182,65 1.182,65 0,00
SALDO A PAGAR 1.182,65