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Última atualização realizada em 18/06/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JENNIFER BATISTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2528 Data de lançamento: 18/05/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 49 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM 3D DE MÓVEIS PLANEJADOS DESTINADOS AOS AMBIENTES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES. CFM DISPENSA N 49 E PROCESSO 65 7.980,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM 3D DE MÓVEIS PLANEJADOS DESTINADOS AOS AMBIENTES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES. CFM DISPENSA N 49 E PROCESSO 65 7.980,00
02/06/2026 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/2; REF. EMPENHO 2528/2026 5531 - JENNIFER BATISTA 7.980,00
12/06/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2528/2026 JENNIFER BATISTA - 5531 7.980,00
TOTAL 7.980,00 7.980,00 7.980,00
SALDO A PAGAR 0,00