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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 55.212.706 JEAN ROGERIO QUARINIRI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2539 Data de lançamento: 18/05/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALVULA, ROLAMENTO, FLUIDO, OLEO SISTEMA, TESTE DE PRESSÃO, E HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇÃO DA TCROSS COM PLACA JBK-6C63. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE 827,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALVULA, ROLAMENTO, FLUIDO, OLEO SISTEMA, TESTE DE PRESSÃO, E HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇÃO DA TCROSS COM PLACA JBK-6C63. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE 827,10
18/05/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 890/666883227; REF. EMPENHO 2538/2026 5523 - 55.212.706 JEAN ROGERIO QUARINIRI 827,10
TOTAL 827,10 827,10 0,00
SALDO A PAGAR 827,10