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Última atualização realizada em 25/06/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ELIZABETE SILVA DE QUEVEDO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2545 Data de lançamento: 18/05/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS
Natureza da despesa: MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(03UN LENÇO UMEDECIDO) PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPPONSAVEL 44,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(03UN LENÇO UMEDECIDO) PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPPONSAVEL 44,97
18/05/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 002/170; REF. EMPENHO 2545/2026 5705 - ELIZABETE SILVA DE QUEVEDO LTDA 44,97
08/06/2026 Pagamento de Empenho 2545/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 44,97
TOTAL 44,97 44,97 44,97
SALDO A PAGAR 0,00