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Última atualização realizada em 24/06/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FERNANDA MIQUILINO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2566 Data de lançamento: 20/05/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 35 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02UN KIT RODIZIO;01UN CILINDRO A GÁS;01UN SUPORTE L, MATERIAIS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO NAS CADEIRAS PERTENCENTES AOS SETORES DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CFM PROC 50/2026 DISP 35/2026 590,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02UN KIT RODIZIO;01UN CILINDRO A GÁS;01UN SUPORTE L, MATERIAIS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO NAS CADEIRAS PERTENCENTES AOS SETORES DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CFM PROC 50/2026 DISP 35/2026 590,00
20/05/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 890/66581308; REF. EMPENHO 2566/2026 5957 - FERNANDA MIQUILINO 590,00
27/05/2026 Pagamento de Empenho 2566/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 590,00
TOTAL 590,00 590,00 590,00
SALDO A PAGAR 0,00