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Última atualização realizada em 12/06/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2584 Data de lançamento: 20/05/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: Material de Proteção e Segurança
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELE E ILUMINARIA SOLAR PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA LINHA ESQUINA BONITA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 835,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELE E ILUMINARIA SOLAR PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA LINHA ESQUINA BONITA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 835,00
20/05/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 1/1642; REF. EMPENHO 2584/2026 1651 - CARINA STEIN FERREIRA EIRELI 835,00
28/05/2026 Pagamento de Empenho 2584/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 835,00
TOTAL 835,00 835,00 835,00
SALDO A PAGAR 0,00