O Município de São Pedro das Missões - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 01/02/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 259 Data de lançamento: 14/01/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Férias
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA FÉRIAS COMP FERIAS MARCOS FAOTTO 01 2026 4.937,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/01/2026 PELA DESPESA EMPENHADA FÉRIAS COMP FERIAS MARCOS FAOTTO 01 2026 4.937,28
14/01/2026 PELO PAGAMENTO FERIAS SERVIDOR MÊS JANEIRO/2026 4.937,28
14/01/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos 492,72
14/01/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos 1.033,31
26/01/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 259/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 3.411,25
TOTAL 4.937,28 4.937,28 4.937,28
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 14/01/2026 492,72 Lançada
CONSIGNADOS SICREDI 14/01/2026 1.033,31 Lançada
TOTAL   1.526,03