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Última atualização realizada em 12/06/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO STEIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2738 Data de lançamento: 25/05/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Material p/ Manutenção Rede Abastec. Água
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIOS DE ENERGIA PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE AGUA UTILIZADA NA LINHA ESPINILHO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 4.198,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIOS DE ENERGIA PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE AGUA UTILIZADA NA LINHA ESPINILHO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 4.198,00
25/05/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 1/881; REF. EMPENHO 2738/2026 5403 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO STEIN LTDA 4.198,00
29/05/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2738/2026 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO STEIN LTDA - 5403 4.198,00
TOTAL 4.198,00 4.198,00 4.198,00
SALDO A PAGAR 0,00